同学你好,如果是自已出钱回来报账,在收到发票报销时 借,管理费用等一差旅费 贷,银行存款等
追问: 这种自己垫付的钱,不用通过其他应付款吗?
回答: 同学你好,是不需要通过其他应付款核算的;
追问: 老师昨天问您的测试费发票红冲的问题,您说不需要做分录是吗?其他老师的意见是,这个是开票收入税局只认开票系统哦
回答: 同学你好,这个是有两种情况,如果开出后当月作废,可以不做分录,如果本月开出,下月红冲,本月做收入,挂在往来账,因为没有收到款项,下月红冲在冲减收入和往来账。您看是属于哪种情况,回答的问题太多,有些记不清您的具体问题了,非常抱歉!
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 这种自己垫付的钱,不用通过其他应付款吗?
回答: 同学你好,是不需要通过其他应付款核算的;
追问: 老师昨天问您的测试费发票红冲的问题,您说不需要做分录是吗?其他老师的意见是,这个是开票收入税局只认开票系统哦
回答: 同学你好,这个是有两种情况,如果开出后当月作废,可以不做分录,如果本月开出,下月红冲,本月做收入,挂在往来账,因为没有收到款项,下月红冲在冲减收入和往来账。您看是属于哪种情况,回答的问题太多,有些记不清您的具体问题了,非常抱歉!