您好,按权责发生制,未发生不计提。
回答: 您好,借预付款项,应交税费应交增值税,贷银行存款。
追问: 我前几天已经预付了这笔钱,但是今天我收到发票,我要冲销之前预付的,但是,没有实际发生,我不计提费用,进项税我这个月要抵扣,请问这个分录怎么写
回答: 您好,1借预付款项,贷银行存款。
回答: 您好,2借其他应收款,应交税费应交增值税,贷预付款项。
追问: 之前已经付了,已经做了这笔,现在是要报销这笔。又有进项
追问: 为啥是其他应收呢?
回答: 您好,以后计提费用,借成本或费用,贷其他应收款即可。
追问: 好的,谢谢
回答: 您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 您好,借预付款项,应交税费应交增值税,贷银行存款。
追问: 我前几天已经预付了这笔钱,但是今天我收到发票,我要冲销之前预付的,但是,没有实际发生,我不计提费用,进项税我这个月要抵扣,请问这个分录怎么写
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回答: 您好,2借其他应收款,应交税费应交增值税,贷预付款项。
追问: 之前已经付了,已经做了这笔,现在是要报销这笔。又有进项
追问: 为啥是其他应收呢?
回答: 您好,以后计提费用,借成本或费用,贷其他应收款即可。
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