同学你好 你们做 借其他应收款 贷银行存款
追问: 老师,我是想问我预缴税款的分录做了,这次扣税款6580元,怎么做账务处理?我内部帐,我把我们挂靠的那家公司开具的发票复印件做,借应收账款,贷主营业务收入,扣除的税,管理费我想在内账中填写体现出来
回答: 预交的抵减了没有呢
追问: 预缴税款做分录,借税金及附加,贷银行存款
回答: 内账交的税做管理费用的,你是做内账吧
追问: 是的,做内账,可是现在对方给我们转款的话,他是到账金额扣除管理费、税点加预缴税款,这次扣的税我也做管理费用的话,是不是应该把这个金额减预缴税款的金额计入管理费用?
回答: 是的,计入管理费用就行
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 老师,我是想问我预缴税款的分录做了,这次扣税款6580元,怎么做账务处理?我内部帐,我把我们挂靠的那家公司开具的发票复印件做,借应收账款,贷主营业务收入,扣除的税,管理费我想在内账中填写体现出来
回答: 预交的抵减了没有呢
追问: 预缴税款做分录,借税金及附加,贷银行存款
回答: 内账交的税做管理费用的,你是做内账吧
追问: 是的,做内账,可是现在对方给我们转款的话,他是到账金额扣除管理费、税点加预缴税款,这次扣的税我也做管理费用的话,是不是应该把这个金额减预缴税款的金额计入管理费用?
回答: 是的,计入管理费用就行