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CPA100用户9520

老师,你好,我们挂靠别人的资质,接了一个办公楼大门更换小工程,开47000元发票前,预缴了1066.22元的税款,现在款回到我们挂靠的那家公司了,除了百分之五的质保,工程款到44650元,扣税款6580已,现在给我公司打款的金额为44650+1066.22-6580元=39136.22元,我预缴税款的分录,借税金及附加1066.22元,贷银行存款,具体的分录怎么做呢?内部帐

301 2020-10-21 17:01
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老师解答
2020-10-21 17:07

同学你好 你们做 借其他应收款 贷银行存款

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CPA100用户9520
2020-10-21 20:44

追问: 老师,我是想问我预缴税款的分录做了,这次扣税款6580元,怎么做账务处理?我内部帐,我把我们挂靠的那家公司开具的发票复印件做,借应收账款,贷主营业务收入,扣除的税,管理费我想在内账中填写体现出来

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答疑老师
2020-10-21 20:53

回答: 预交的抵减了没有呢

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CPA100用户9520
2020-10-21 20:55

追问: 预缴税款做分录,借税金及附加,贷银行存款

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答疑老师
2020-10-21 20:55

回答: 内账交的税做管理费用的,你是做内账吧

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CPA100用户9520
2020-10-21 20:59

追问: 是的,做内账,可是现在对方给我们转款的话,他是到账金额扣除管理费、税点加预缴税款,这次扣的税我也做管理费用的话,是不是应该把这个金额减预缴税款的金额计入管理费用?

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答疑老师
2020-10-21 21:33

回答: 是的,计入管理费用就行

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