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CPA100用户5852

老师您好,我新接手的账应付工资余额是-41443.21,领导让我把这个账调了调到其他应收款,请问这个怎么调

200 2020-10-14 16:16
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老师解答
2020-10-14 16:24

您好,您的意思是应付职工薪酬-工资科目有借方余额41443.21吗?还是?

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CPA100用户5852
2020-10-14 16:26

追问: 是的,老师。计提和发放的不一致金额 ,是一笔调还是分笔条,请问怎么调,谢谢老师

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答疑老师
2020-10-14 16:29

回答: 您能将具体的几笔分录上传一下吗?最好带上金额,这样才能更好地帮您分析解答。

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CPA100用户5852
2020-10-14 16:30

追问: 好的,谢谢您老师

好的,谢谢您老师
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CPA100用户5852
2020-10-14 16:32

追问: 领导就说调到其他应收款,我很迷茫,这张清楚

领导就说调到其他应收款,我很迷茫,这张清楚
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答疑老师
2020-10-14 16:35

回答: 借 其他应收款 贷 应付职工薪酬-工资 正数

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答疑老师
2020-10-14 16:36

回答: 建议您要具体查看一下形成的借方余额是基于什么原因造成的?比如多发放工资等,不建议直接做调整到其他应收款科目的分录。

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CPA100用户5852
2020-10-14 16:37

追问: 一笔分录调整就好吗,金额41443.21

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CPA100用户5852
2020-10-14 16:38

追问: 请问怎么调整了

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答疑老师
2020-10-14 16:50

回答: 是的,一笔分录就调整好了,金额就是这个数。

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