同学你好,作为期初余额就可以的,不用处理
追问: 我不要做分录吗?
回答: 同学你好,是的,是不需要做分录的;
追问: 我6月份接的账,当时也不知道有银行存款余額,现在我們有业务才知道,但我在建账时也没入余额,导致账不一致,有什麼补救方法?
回答: 同学你好,如果是这样,现在做一笔分录 借,银行存款 贷,营业外收入 补上;
追问: 贷方可以做其他应付款
回答: 同学你好,如果贷其他应付款,将来不需要支付出去,还是要转入营业外收入的;
追问: 好,我明白
回答: 同学你好,好的,祝您学习愉快;
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 我不要做分录吗?
回答: 同学你好,是的,是不需要做分录的;
追问: 我6月份接的账,当时也不知道有银行存款余額,现在我們有业务才知道,但我在建账时也没入余额,导致账不一致,有什麼补救方法?
回答: 同学你好,如果是这样,现在做一笔分录 借,银行存款 贷,营业外收入 补上;
追问: 贷方可以做其他应付款
回答: 同学你好,如果贷其他应付款,将来不需要支付出去,还是要转入营业外收入的;
追问: 好,我明白
回答: 同学你好,好的,祝您学习愉快;