你好!一般是不可以的,
追问: 那我8月份领用的配件,9月份才开回来发票,这样该怎么处理呢?
回答: 你好!8月份可以先暂估入库结转成本。9月在原分录红字冲回按发票做账
追问: 8月份不暂估入库,等9月份票开回来直接入库,再结转成本可以拿?
回答: 你好!可以的,但是要在库存商品科目下过一下
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气 欢迎下次提问 满意请好评 谢谢
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好!8月份可以先暂估入库结转成本。9月在原分录红字冲回按发票做账
追问: 8月份不暂估入库,等9月份票开回来直接入库,再结转成本可以拿?
回答: 你好!可以的,但是要在库存商品科目下过一下
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