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CPA100用户5942

老师你好,我是一家可以自开专票的小规模纳税人公司会计,七月份开了一张专票误将税率开成百分之五,对方现在已经认证,请问可以不处理按百分之五税点交税吗?

412 2020-09-30 09:36
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老师解答
2020-09-30 09:39

你好 你让购买方开红字信息表 你开红字发票来红冲 。 你到时问下税务局是否可以 把5%的税费折算成1%的发票来报税。

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CPA100用户5942
2020-09-30 09:48

追问: 一定要处理的是吗?对方红字信息表税盘里上传成功后我在税盘里可以直接导入红字发票信息表开具吗?

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答疑老师
2020-09-30 09:52

回答: 你好 是的 不然你应该是报送不了的。 怕对比不了

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CPA100用户5942
2020-09-30 11:28

追问: 你好老师,我下午去他们公司送给他们新的发票,然后他们开具红字申请表,对方已认证未抵扣,请问我应该把发票拿回吗?

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答疑老师
2020-09-30 11:32

回答: 你好 不用了。 到时你开红字发票后在给他们红字发票对应联次就行了。 他做红冲

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CPA100用户5942
2020-09-30 14:21

追问: 老师,对方正在开红票,但是我原票是附了清单的,现在开红字表输不了那么多项目该怎么办

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答疑老师
2020-09-30 14:26

回答: 你好 你不是销售方 。 对方是购买方 她开红票给你们 ?

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CPA100用户5942
2020-09-30 14:27

追问: 我在购买方这,他这开红字表遇到问题不会操作

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答疑老师
2020-09-30 14:36

回答: 你好 哦 。难怪 我就说怎么看的不对。

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