暂估入库原材料 ,借原材料 贷预付账款 收到发票,再红冲上面的分录,重新做一个收到发票的 正确分录。
追问: 这样规范吗?
回答: 就应该是这样执行
追问: 谢谢老师
回答: 同学,您好,不客气的。
追问: 暂估需要做领用材料那笔吗
回答: 后期领用,需要再做一笔
追问: 如果后期领用 那么暂估怎么入本月成本?
回答: 先按暂估和正常业务一样的做,到后面收到发票,如果金额一样不要改了,不一样,做原来凭证红冲,重新做领 用材料的分录。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这样规范吗?
回答: 就应该是这样执行
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追问: 暂估需要做领用材料那笔吗
回答: 后期领用,需要再做一笔
追问: 如果后期领用 那么暂估怎么入本月成本?
回答: 先按暂估和正常业务一样的做,到后面收到发票,如果金额一样不要改了,不一样,做原来凭证红冲,重新做领 用材料的分录。