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CPA100用户8855

您好,老师。 我司买固定资产3000万,当时只付了5%订金150万元,挂的其他应收款科目,现在确定要付95%的尾款,但是因为资金问题,只开了一张2000万的电子银行承兑汇票给销售方。剩下850万还是没钱付。请问会计分录应该要怎么处理?其中,电子银行承兑汇票产生的手续费,还是借:财务费用 贷:银行存款吗?

361 2020-09-27 11:54
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老师解答
2020-09-27 11:56

您好,支付电子承兑汇票,借预付款项2000贷应付票据。手续费您的处理非常正确。

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CPA100用户8855
2020-09-27 11:59

追问: 对了,老师,我当时做固定资产卡片的时候,生成了一个凭证。当时是 借:固定资产 应交税费-进项税 贷:其他应收款(5%购车款订金) 应付账款(95%购车尾款)

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CPA100用户8855
2020-09-27 12:00

追问: 那刚刚那个支付电子银行承兑汇票,是不是借:应付账款 贷:应付票据呢

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答疑老师
2020-09-27 12:03

回答: 您好,是的,您的理解非常正确。

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CPA100用户8855
2020-09-27 12:07

追问: 那剩下的850万,等下次再处理了吧

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答疑老师
2020-09-27 12:08

回答: 您好,是的,支付就冲减应付账款。

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CPA100用户8855
2020-09-27 13:30

追问: 上月因为开不了发票,暂估8月收入。会计分录是 借:应收账款(不含税租金) 贷:主营业务收入(不含税租金收入) 这个月要全部冲销,然后这个月把发票开出来,直接借:应收账款(含税价)贷:主营业务收入 应交税费-销项税额吗

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答疑老师
2020-09-27 13:43

回答: 您好,是的,您的处理非常正确。

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