您好,支付电子承兑汇票,借预付款项2000贷应付票据。手续费您的处理非常正确。
追问: 对了,老师,我当时做固定资产卡片的时候,生成了一个凭证。当时是 借:固定资产 应交税费-进项税 贷:其他应收款(5%购车款订金) 应付账款(95%购车尾款)
追问: 那刚刚那个支付电子银行承兑汇票,是不是借:应付账款 贷:应付票据呢
回答: 您好,是的,您的理解非常正确。
追问: 那剩下的850万,等下次再处理了吧
回答: 您好,是的,支付就冲减应付账款。
追问: 上月因为开不了发票,暂估8月收入。会计分录是 借:应收账款(不含税租金) 贷:主营业务收入(不含税租金收入) 这个月要全部冲销,然后这个月把发票开出来,直接借:应收账款(含税价)贷:主营业务收入 应交税费-销项税额吗
回答: 您好,是的,您的处理非常正确。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 对了,老师,我当时做固定资产卡片的时候,生成了一个凭证。当时是 借:固定资产 应交税费-进项税 贷:其他应收款(5%购车款订金) 应付账款(95%购车尾款)
追问: 那刚刚那个支付电子银行承兑汇票,是不是借:应付账款 贷:应付票据呢
回答: 您好,是的,您的理解非常正确。
追问: 那剩下的850万,等下次再处理了吧
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追问: 上月因为开不了发票,暂估8月收入。会计分录是 借:应收账款(不含税租金) 贷:主营业务收入(不含税租金收入) 这个月要全部冲销,然后这个月把发票开出来,直接借:应收账款(含税价)贷:主营业务收入 应交税费-销项税额吗
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