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CPA100用户3780

物流公司一般纳税人,在7月通过三方平台给司机支付运费10900,账务处理:借主营业务成本10900贷银行存款10900。在八月取得增值税专用发票成本10000、税金900。如何账务处理。

369 2020-09-25 14:44
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老师解答
2020-09-25 14:45

同学你好 是在7月入账,8月份取得的发票么?

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CPA100用户3780
2020-09-25 14:48

追问: 是的!7月已入成本。

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CPA100用户3780
2020-09-25 14:49

追问: 8月取得成本要抵扣进项

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答疑老师
2020-09-25 14:51

回答: 同学你好,如果是这样,8月份取得专票 借,应交税费一应增销项900 借,主营业务成本,负数900

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CPA100用户3780
2020-09-25 14:55

追问: 好的!谢谢!

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答疑老师
2020-09-25 14:56

回答: 不客气的,祝您学习愉快

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