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CPA100用户8950

老师,你好,我们是购买方,现查出2018年收到的一张专票,对方涉嫌虚开发票 ,税局要求我们将这个进项税额转出,已在税局将2018年12月份的报表修改,将这个税额转出了,并交纳了滞纳金 ,这个要怎么做帐呀?对这个月报税有影响吗?报税时有哪里需要注意的

842 2020-09-22 15:35
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老师解答
2020-09-22 15:57

借营业外支出 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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CPA100用户8950
2020-09-22 15:57

追问: 转出的税额呢,怎么做账

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答疑老师
2020-09-22 16:05

回答: 这个用以前年度损益调整代替就行了

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CPA100用户8950
2020-09-22 16:08

追问: 借,以前年度损益调整 贷,应交税费一应增进项税额转出 借,应交税费一应交增值税(转出未交增值税) 贷,应交税费一未交增值税 借,营业外支出 借,应交税费一未交增值税 贷,银行存款

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CPA100用户8950
2020-09-22 16:08

追问: 是这样吗

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答疑老师
2020-09-22 16:14

回答: 以前年度损益调整要用利润分配冲销的

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CPA100用户8950
2020-09-22 16:27

追问: 麻烦可以帮忙写个完整的分录吗

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答疑老师
2020-09-22 16:33

回答: 借营业外支出 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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