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CPA100用户7260

老师,关于金蝶专业版做凭证我想问一下,原材料入库1000,借原材料1000,贷应付账款1000,月中旬付款,借应付账款1000,贷银行存款1000。但后面发现有问题就退回去原材料500,对方未退款,系统做凭证借原材料-500,贷应付账款-500,后面又购买该公司原材料1200,经协商可以冲掉前一次未退的货款,一共应付600,这个情况针对出纳付款的600怎样按单做凭证呢

292 2020-09-21 17:52
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老师解答
2020-09-22 10:26

您好: 1、第一次购入时的分录按照您的, 2、退回时候的分录也没问题 3、扣除应退回的500,应该剩余600吧?

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CPA100用户7260
2020-09-22 12:42

追问: 扣除应退的500,还应付600,后面买的1200已做凭证借原材料1200,贷应付账款1200。那后面那600应该可以直接做凭证借应付账款600,贷银行存款600吧。这样就平了

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答疑老师
2020-09-22 12:43

回答: 您好,是700.然后方式是对的哈

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