9月份就按照原来的分录,金额是负数入账
追问: 9月份直接冲之前的分录是吧
追问: 如果我们是工程项目付安装费或者材料款一直没有开发票,现在才开会发票这个该怎么入账
回答: 9月份直接冲减,原来做账了,就把发票填在原来的后满
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追问: 9月份直接冲之前的分录是吧
追问: 如果我们是工程项目付安装费或者材料款一直没有开发票,现在才开会发票这个该怎么入账
回答: 9月份直接冲减,原来做账了,就把发票填在原来的后满