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185****8158

请问自己公司办公楼改造,然后购买的材料应该怎么做账呢

113 2020-09-17 10:15
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老师解答

你好 借:在建工程 贷:银行存款等科目

2020-09-17 10:15
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185****8158

追问: 那比如是专票的话 借:在建工程1000 应交税费—应交增值税(进项)130

2020-09-17 10:18
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185****8158

追问: 贷:银行存款1130 是这样吗?

2020-09-17 10:18
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答疑老师

回答: 你好,如果是一般纳税人,取得专用发票,账务处理是 借:在建工程 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等科目

2020-09-17 10:18
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185****8158

追问: 不用累计折旧的吗?改造完了又应该怎么做账呢

2020-09-17 10:22
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答疑老师

回答: 你好,改造完了 借:固定资产 贷:在建工程 然后按一定的期限计提折旧

2020-09-17 10:26
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