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CPA100用户3302

老师,您好,我们供应商不给我们开票,但是要我们对公账户打过款,这种可以对公打嘛,如果可以,要怎么做账呢?

330 2020-09-16 12:01
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老师解答
2020-09-16 12:01

您好 请问是一直不开具发票么

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CPA100用户3302
2020-09-16 12:03

追问: 是的,好几次了,都没有给发票

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答疑老师
2020-09-16 12:06

回答: 那不应该对公支付 对公支付没有发票 不能平账 如果已经对公支付 对方不开具发票 您单位也不打算长期合作 可以举报

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CPA100用户3302
2020-09-16 13:40

追问: 好的,谢谢老师,还有我们是那种培训机构,员工买学员学习用的衣服费用,拿来报销是属于什么费用呢?

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答疑老师
2020-09-16 13:43

回答: 如果用于学员的 可以计入主营业务成本

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CPA100用户3302
2020-09-16 13:47

追问: 那报销是直接用于成本吗?还是先做库存

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答疑老师
2020-09-16 14:17

回答: 请问单位购入的时候数量比较多么 有没有全部领用么

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CPA100用户3302
2020-09-16 14:18

追问: 没有,基本上买了,全部都用上了

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答疑老师
2020-09-16 14:23

回答: 那购买的时候直接计入主营业务成本好了

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