你好 你们是月报的话 。 你8月正常按开票的情况来做账 。 你8月是多开的蓝字发票 9月红冲吗?
追问: 就是我申报8月份的时候 在未开具发票收入拦填了负数
追问: 要不然8月份我就要多交增值税了啊
回答: 你好 但是你8月实际是多开了 你就应该先按多开的情况来报税的。 你多开了当月你没作废重开吗
追问: 多开 我就要多交增值税了 是9月份报8月份税的时候才发现多开了
回答: 你好 那你现在就得按你多开的先报 。 不然到时你发票开了 不报 会比对过不了的
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追问: 就是我申报8月份的时候 在未开具发票收入拦填了负数
追问: 要不然8月份我就要多交增值税了啊
回答: 你好 但是你8月实际是多开了 你就应该先按多开的情况来报税的。 你多开了当月你没作废重开吗
追问: 多开 我就要多交增值税了 是9月份报8月份税的时候才发现多开了
回答: 你好 那你现在就得按你多开的先报 。 不然到时你发票开了 不报 会比对过不了的