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CPA100用户1807

我公司一般纳税人,8月销项税额40000元,进项发票9月才开、进项税额30000元,在这个月报税的时候不能认证抵扣。请问老师,9月份报送增值税申报表的时候,应该怎么报?需要实际缴纳40000元吗?那进项的30000什么时候可以抵扣?

412 2020-09-10 15:52
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老师解答
2020-09-10 15:59

这个你8月没有取得进项税额专票吗,那这个40000填写附表1 没有留底税额和进项税额是需要交交40000,这个30000是10月申报填写,所属期9月认证抵扣,

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CPA100用户1807
2020-09-10 16:17

追问: 那我这30000什么时候能抵扣啊?如果下个月没有销售的话

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答疑老师
2020-09-10 16:24

回答: 这个9月之后几时有销项税额几时就抵扣

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