这个你8月没有取得进项税额专票吗,那这个40000填写附表1 没有留底税额和进项税额是需要交交40000,这个30000是10月申报填写,所属期9月认证抵扣,
追问: 那我这30000什么时候能抵扣啊?如果下个月没有销售的话
回答: 这个9月之后几时有销项税额几时就抵扣
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