你好 可以的 。 你就直接按实际成本入账 把暂估冲掉即可
追问: 没太明白,是先还要暂估,然后次年汇算清缴才冲吧,要不不好补所得税吧
回答: 你好 是的 比如你现在2020年9月 收到货物做暂估处理 。 如果确实在 21年5月之前无法收到发票的 你就红冲暂估 按实际做账了 。 在年报的时候调增处理即可。
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追问: 没太明白,是先还要暂估,然后次年汇算清缴才冲吧,要不不好补所得税吧
回答: 你好 是的 比如你现在2020年9月 收到货物做暂估处理 。 如果确实在 21年5月之前无法收到发票的 你就红冲暂估 按实际做账了 。 在年报的时候调增处理即可。