同学您好,检查一下您附表一填写是否正确,附表三的数据取附表一的数据的
追问: 附表一直接生成的,当月只有54000销售额,税额3056.60
回答: 您好,附表一是要自己填列的,是一表申报吗?
追问: 什么?税务局给我们核定的6%税率,其他信息技术服务,上个月我们第一次取得研发收入,我给对方开的研发和技术服务*汽车空调开发费用;这次我申报提示附表1和附表三数据不一致,我目前附表三数据0,意思必须填写附表三,那附表三怎么填写?
追问: 老师,我们租的员工宿舍,今年五月租的,合同是一年为一个租期,第一年每个月租金19000,那我这个月交印花税是交2020.5-2020.12.31的金额还是2020.5.1-2020.5.31
回答: 您好,印花税是按合同签订时约定的金额计算
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 附表一直接生成的,当月只有54000销售额,税额3056.60
回答: 您好,附表一是要自己填列的,是一表申报吗?
追问: 什么?税务局给我们核定的6%税率,其他信息技术服务,上个月我们第一次取得研发收入,我给对方开的研发和技术服务*汽车空调开发费用;这次我申报提示附表1和附表三数据不一致,我目前附表三数据0,意思必须填写附表三,那附表三怎么填写?
追问: 老师,我们租的员工宿舍,今年五月租的,合同是一年为一个租期,第一年每个月租金19000,那我这个月交印花税是交2020.5-2020.12.31的金额还是2020.5.1-2020.5.31
回答: 您好,印花税是按合同签订时约定的金额计算