同学你好 做无票收入 借银行存款40000 贷主营业务收入 贷销项 没有到的一万可以不做
追问: 如果下月2月6日,业务部门申请开具归属于1月份技术服务收入增值税专用发票金额含税金额45,000.00元,差额部分5,000.00元经对账后核减;又怎么处理呢
回答: 同学你好 把4万的未开票收入红冲 然后按照开票的45000做收入
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追问: 如果下月2月6日,业务部门申请开具归属于1月份技术服务收入增值税专用发票金额含税金额45,000.00元,差额部分5,000.00元经对账后核减;又怎么处理呢
回答: 同学你好 把4万的未开票收入红冲 然后按照开票的45000做收入