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CPA100用户3667

老师,我公司印花税是按不含税的收入加上不含税的进项金额去缴纳的,但是我这个月进项多认证留抵了应该怎么确认

79 2024-07-04 15:46
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老师解答
2024-07-04 15:46

您好,那就按照多认证的申报

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CPA100用户3667
2024-07-04 15:47

追问: 是按照实际认证多少金额去算吗老师

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答疑老师
2024-07-04 15:47

回答: 对,选择一个申报就成的

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CPA100用户3667
2024-07-04 15:48

追问: 那我下个月需要减去这个月多认证的吗

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答疑老师
2024-07-04 15:48

回答: 下个月就可以少申报了就成

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CPA100用户3667
2024-07-04 15:52

追问: 打个比方,我下个月在缴纳增值税的前提下,由于这个月留抵的进项太少我需要再认证一些进项,然后下个月印花税只需要按当月的销售收入加当月认证的进项金额去计算吗老师

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答疑老师
2024-07-04 15:52

回答: 对的,就是这么计算的

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CPA100用户3667
2024-07-04 15:54

追问: 那老师,这个月由于我的进项大于销项,产生了留抵税额,没有缴纳税费,那我下个月需要补交这个月的增值税吗

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答疑老师
2024-07-04 15:54

回答: 对,这个月多认真的下个月再

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CPA100用户3667
2024-07-04 15:55

追问: 是需要补交?

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答疑老师
2024-07-04 15:56

回答: 比如说下个月销项大于本期认证和上期留抵了就需要缴纳

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