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CPA100用户2719

老师,你好,打扰下哈,我想问下,我单位是建筑一般纳税人,8月我们给事业单位开具了一张普通发票,上期有留底税额,我再填写申报表的时候,主表里面直接就将留底税额给抵扣了,但是开具的普通发票是不能抵扣的,那我现在这个表该怎么填写,才能不抵扣那部分留底税额呢

538 2020-09-03 15:27
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老师解答
2020-09-03 15:35

可以抵扣,是简易计税?只有简易计税填写简易计税下面才不能抵扣,

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CPA100用户2719
2020-09-03 16:13

追问: 不是简易计税,就是一般增税,然后就是开的九个点的,我们是建筑公司嘛,然后对方是事业单位,让我们提供普通发票,我这边就是开的普通发票过去,然后普通发票是不能抵扣的,所以说就这个留抵税额,但是我填这个主表的时候就是他直接把留抵税额给扣了,我所以说我就觉得有问题,想问一下这个表哦,哪里可以填怎么填写。

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答疑老师
2020-09-03 16:18

回答: 这个是可以抵扣,一般计税这个普通发票是可以用专票抵扣,

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答疑老师
2020-09-03 16:19

回答: 你是不是记错了,只有简易计税和免税才不能抵扣,一般计税,专票和普通发票都可以抵扣 进项税额

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答疑老师
2020-09-03 16:19

回答: 专票和普通发票销项税额都可以抵扣 进项税额

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