您好, 借应付职工薪酬奖金, 贷银行存款,
追问: 计提时是不是借:管理费用福利费,贷:应付职工薪酬奖金啊?
回答: 您好 是的 计提的分录是正确的,
追问: 好的,还有就是收到个人打款的未开票收入,会计分录怎么做呀?
回答: 您好, 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税,
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 计提时是不是借:管理费用福利费,贷:应付职工薪酬奖金啊?
回答: 您好 是的 计提的分录是正确的,
追问: 好的,还有就是收到个人打款的未开票收入,会计分录怎么做呀?
回答: 您好, 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税,