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CPA100用户5199

老师 去年付供应商货款10880由于发票未回12月暂估的 借:应付福利费8480 借:应收帐款2400 贷:预付账款10880 今年发票收到后实际为应付福利费12300 应收帐款1800 去年付10880今年付3220这个怎么调账呢

229 2020-08-31 11:54
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老师解答
2020-08-31 14:32

同学你好, 这个直接原分录负数红冲,然后按照实际的数据再做就可以了

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CPA100用户5199
2020-08-31 14:44

追问: 当年的可以直接冲红 主要我这个是跨年的要用以前年度损益调整 老师 该怎么调整呢

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答疑老师
2020-08-31 14:51

回答: 你是什么会计准则

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CPA100用户5199
2020-08-31 14:53

追问: 都可以 企业会计准则吧 就是这种跨年怎么调账

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答疑老师
2020-08-31 15:01

回答: 借应收贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

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