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CPA100用户6649

#提问 老师:年末科目结转的,如果有进项税额余额500,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税500 贷:应交税费-应交增值税-进项税500,意思是还有500元进项未抵扣吗? 如果我下年要把这500元进项抵扣,我怎么去做分录呢?

284 2020-08-27 10:52
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老师解答
2020-08-27 10:53

您好,如果有进项税额余额500,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税500 贷:应交税费-未交增值税500。

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CPA100用户6649
2020-08-27 10:58

追问: 老师:我还是不懂的,不能上下衔接。你能把这500进项余额从结转到次年抵扣做个整套分录吗?

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CPA100用户6649
2020-08-27 11:01

追问: 就是把500元做平

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答疑老师
2020-08-27 11:02

回答: 您好,不好意思,是借:应交税费-未交增值税500 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税500。以后期末只需要看应交税费-应交增值税的明细合计金额是零即可,无需看各个明细科目。

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