你好,可以合到一起做账
追问: 能帮忙做下吗?绕迷糊了我
回答: 其他应收款已经没有余额了,其他应付余额贷方4471,应付账款余额贷方9916,应该都调整到其他应付款贷方余额=4471%2B9916=14387。
追问: 中间那些业务我这边想画个T型账,验证下,但我不会画,不是只看余额的
回答: 想要验证什么呢?同样一个人的业务,应该只用一个科目,不能多个科目同时用的
追问: 验证下我这边有没有记少啊,
回答: 验证的时候不建议合在一起,容易乱,先分别在各个科目验证此科目是否有错记,如果没有的话,就按照科目余额再合到一起
追问: 那我可以返结账把他们调整到一个科目上吗?感觉很麻烦
回答: 不用反结账,只要确定在这个科目里没问题就没错了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 其他应收款已经没有余额了,其他应付余额贷方4471,应付账款余额贷方9916,应该都调整到其他应付款贷方余额=4471%2B9916=14387。
追问: 中间那些业务我这边想画个T型账,验证下,但我不会画,不是只看余额的
回答: 想要验证什么呢?同样一个人的业务,应该只用一个科目,不能多个科目同时用的
追问: 验证下我这边有没有记少啊,
回答: 验证的时候不建议合在一起,容易乱,先分别在各个科目验证此科目是否有错记,如果没有的话,就按照科目余额再合到一起
追问: 那我可以返结账把他们调整到一个科目上吗?感觉很麻烦
回答: 不用反结账,只要确定在这个科目里没问题就没错了