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CPA100用户4800

你好老师,我们公司是一般纳税人,这个月我们购买了一个货物然后销售出去,购买的时候对方没有给我们开发票,而且以后也不会开,但我们销售的时候给别人开了发票了的,我们是按原价销售的,像这种情况我应该怎么做账啊?

395 2020-08-24 11:34
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老师解答
2020-08-24 11:35

你好!你正常做就好了,买进来做购进,销售做收入,只是你这个进来没有发票,汇算清缴要调整

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CPA100用户4800
2020-08-24 11:41

追问: 我买进来的时候按付款价格做,借:库存商品11200,贷银行存款11200,但我销售的时候,是做借:银行11200,贷:主营业务收入9911.5,应交税费1288.5这样吗?但这样我账上的库存商品余额就和进销存系统里面不一样了啊

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答疑老师
2020-08-24 11:41

回答: 你好!你还要借主营业务成本11200 贷库存商品11200

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CPA100用户4800
2020-08-24 11:44

追问: 那我汇算清缴的时候,要将这11200的成本调增是吗

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答疑老师
2020-08-24 11:45

回答: 你好!是的。就是这个意思。

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CPA100用户4800
2020-08-24 11:46

追问: 好的,谢谢您!

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答疑老师
2020-08-24 11:46

回答: 你好!不用客气的了。

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