你好!你正常做就好了,买进来做购进,销售做收入,只是你这个进来没有发票,汇算清缴要调整
追问: 我买进来的时候按付款价格做,借:库存商品11200,贷银行存款11200,但我销售的时候,是做借:银行11200,贷:主营业务收入9911.5,应交税费1288.5这样吗?但这样我账上的库存商品余额就和进销存系统里面不一样了啊
回答: 你好!你还要借主营业务成本11200 贷库存商品11200
追问: 那我汇算清缴的时候,要将这11200的成本调增是吗
回答: 你好!是的。就是这个意思。
追问: 好的,谢谢您!
回答: 你好!不用客气的了。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我买进来的时候按付款价格做,借:库存商品11200,贷银行存款11200,但我销售的时候,是做借:银行11200,贷:主营业务收入9911.5,应交税费1288.5这样吗?但这样我账上的库存商品余额就和进销存系统里面不一样了啊
回答: 你好!你还要借主营业务成本11200 贷库存商品11200
追问: 那我汇算清缴的时候,要将这11200的成本调增是吗
回答: 你好!是的。就是这个意思。
追问: 好的,谢谢您!
回答: 你好!不用客气的了。