你好,期初数是零,建账之后按照收到的发票和收入来做账
追问: 我是刚入职的,我想从第八期开始做账录入的,前期的费用存款那些我该怎么取数,新手很懵
回答: 那你就用之前的余额,盘点所有的数据做期初数就行了
追问: 费用全部记入开办费一次摊销吗,还是做长期待摊费用?借贷不平要如何调整
回答: 都可以的,这两个都行,借贷不平用利润分配未分配利润来调整
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我是刚入职的,我想从第八期开始做账录入的,前期的费用存款那些我该怎么取数,新手很懵
回答: 那你就用之前的余额,盘点所有的数据做期初数就行了
追问: 费用全部记入开办费一次摊销吗,还是做长期待摊费用?借贷不平要如何调整
回答: 都可以的,这两个都行,借贷不平用利润分配未分配利润来调整