你好。现在申报10月所属期的个税,10月份发的工资对应的个税就在这个月交上去。
追问: 是的,这个月交的是10月份,我的意思是我账上需要怎么调啊
回答: 你好,账是有错误吗?
追问: 10月的账里是申报的9月份的个税,可是我9月份的已经错入进去了,我10月帐里怎么弄呢
回答: 你的意思9月份就把个税扣下来了,是这意思吗?
回答: 您把具体错误详细描述一下。
追问: 是的老师,就是这意思
回答: 9月扣下来了也行,在10月份报上去就行,这样就能对上。除非你10月没给报。
追问: 报是都正常报了的,只是现在账上有点错误,9月份应该入账8月份的个税是吧,我做成了8、9两个月的,然后我10月份的账里做9月份的个税怎么做啊?
回答: 那你账上数据要是多记了,就红冲少记了就补上,就是这样的原理。
追问: 老师,最终差0.01怎么弄
回答: 这0.01可以计入营业外收支。
回答: 要是四舍五入的差异,这样处理就行。
追问: 是每个月申报扣的时候差了0.01
回答: 要是四舍五入的差异,就这样处理。
追问: 谢谢老师
回答: 不客气,问题解决,请好评,谢谢。
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好,账是有错误吗?
追问: 10月的账里是申报的9月份的个税,可是我9月份的已经错入进去了,我10月帐里怎么弄呢
回答: 你的意思9月份就把个税扣下来了,是这意思吗?
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回答: 9月扣下来了也行,在10月份报上去就行,这样就能对上。除非你10月没给报。
追问: 报是都正常报了的,只是现在账上有点错误,9月份应该入账8月份的个税是吧,我做成了8、9两个月的,然后我10月份的账里做9月份的个税怎么做啊?
回答: 那你账上数据要是多记了,就红冲少记了就补上,就是这样的原理。
追问: 老师,最终差0.01怎么弄
回答: 这0.01可以计入营业外收支。
回答: 要是四舍五入的差异,这样处理就行。
追问: 是每个月申报扣的时候差了0.01
回答: 要是四舍五入的差异,就这样处理。
追问: 谢谢老师
回答: 不客气,问题解决,请好评,谢谢。