对的,是的是的。是这么做的。
追问: 老师请问我的应付账款为负数,我在申报财报的时候是直接在应收那里填负数还是在预收那里填正数金额?
回答: 你好,放到预付账款里面的。
追问: 预付账款不是我的资产吗?负债的应付账款对应的是预收账款才对呀
回答: 应付账款出现了负数,不就是在借方有余额?
追问: 也就是说我在税务申报财报的时候需要把应付账款负数的-15000 填到预付账款15000,还是说可以不动,直接在应付账款那里填-15000呀老师
回答: 你好,重分类到预付账款里面去。
追问: 可是我重分类后,预付账款和预收账款,后面要怎么冲啊?我看了一下都没有预付账款和预收账款的明细,而且我过了报税期还需要把之前会计没做的1-7月的银行流水都补做了
回答: 你财务报表上冻了,你还是挂着应付账款样?
追问: 重分类后的数据才是准确的是吧?
追问: 可是后面没有预付预收的明细我要怎么冲掉啊老师?
回答: 是的,不用充预付借管理费用或者库存商品代应付账款做这个呀。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师请问我的应付账款为负数,我在申报财报的时候是直接在应收那里填负数还是在预收那里填正数金额?
回答: 你好,放到预付账款里面的。
追问: 预付账款不是我的资产吗?负债的应付账款对应的是预收账款才对呀
回答: 应付账款出现了负数,不就是在借方有余额?
追问: 也就是说我在税务申报财报的时候需要把应付账款负数的-15000 填到预付账款15000,还是说可以不动,直接在应付账款那里填-15000呀老师
回答: 你好,重分类到预付账款里面去。
追问: 可是我重分类后,预付账款和预收账款,后面要怎么冲啊?我看了一下都没有预付账款和预收账款的明细,而且我过了报税期还需要把之前会计没做的1-7月的银行流水都补做了
回答: 你财务报表上冻了,你还是挂着应付账款样?
追问: 重分类后的数据才是准确的是吧?
追问: 可是后面没有预付预收的明细我要怎么冲掉啊老师?
回答: 是的,不用充预付借管理费用或者库存商品代应付账款做这个呀。