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CPA100用户5169

老师,公司本年利润较小,就想把票据贴现费用让其他关联方公司承担,达到变大利润的目的,然后本年末做账 借:其他应收款(关联方公司)14万 借:财务费用 -14万,相当于把这个14万票据贴现费用变成其他应收款,这种账务处理是不是错的呀?我想着这并不符合权责发生制,因为也不是账做错了,就直接冲销本年的财务费用,是不是有问题呀?

28 2023-09-20 17:01
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老师解答
2023-09-20 17:02

您好 是自己单位的贴现费用 应该是自己单位承担的 让其他关联方公司承担 不正确

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CPA100用户5169
2023-09-20 17:04

追问: 老师那如果关联方公司同意承担这个贴现费用,应该怎么做账呢?

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答疑老师
2023-09-20 18:59

回答: 前面支付贴现费用的时候怎么写的分录?

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CPA100用户5169
2023-09-21 08:10

追问: 前面支付贴现费用会计科目为 借:银行存款 借:财务费用(贴现息)贷:应收账款、其他应收款、其他应付款不等,直接把应收票据这个科目省略了,这是前面贴现的会计账务处理。

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答疑老师
2023-09-21 08:19

回答: 账上就没有体现过应收票据 直接用应收账款、其他应收款、其他应付款体现的

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CPA100用户5169
2023-09-21 08:39

追问: 是的老师,那我第一个问题这个借其他应收款 借:负的财务费用,这个调账符合会计准则吗?

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答疑老师
2023-09-21 08:50

回答: 是自己单位实际发生的 应该自己单位承担 您这是人为调节利润 不对的

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