你好 你第一笔业务是什么 收到发票 那你们应该是支付出去的钱 怎么是挂营造款 2. 如果是法人先借款出去 你要先做 借其他应收款贷银行存款 计提工资的时候冲这个法人其他应收款 计提工资,借管理费用,贷应付职工薪酬。在发放,借应付职工薪酬,贷其他应收款
追问: 第一笔业务是收到货款,银行到账,但是没有发票
回答: 你好 那你也得做无票收入 如果已经符合收入条件了 你就不能在做往来科目的 借应收账款贷主营业务收入 应交税费
追问: 老师。那计提了工资,就需要同事计提工会经费吗?还是下个月交工会经费的时候在计提
回答: 你好 是的 你有工资 对应就会缴纳工会经费和残保金的
追问: 残保金是啥,我们这里好像没有残保金
回答: 你好 这个没有核定就不缴纳的 就是没有安排残疾人达到一定比例需要缴纳的一个税费
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 第一笔业务是收到货款,银行到账,但是没有发票
回答: 你好 那你也得做无票收入 如果已经符合收入条件了 你就不能在做往来科目的 借应收账款贷主营业务收入 应交税费
追问: 老师。那计提了工资,就需要同事计提工会经费吗?还是下个月交工会经费的时候在计提
回答: 你好 是的 你有工资 对应就会缴纳工会经费和残保金的
追问: 残保金是啥,我们这里好像没有残保金
回答: 你好 这个没有核定就不缴纳的 就是没有安排残疾人达到一定比例需要缴纳的一个税费