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CPA100用户3820

老师,想请问下我们公司7月份计提工资的时候, 借记:管理费用/销售费用–工资 (工资数是应发工资款是10元) 贷记:应付职工薪酬5元 应交税费–应该个人所得税2元 其他应收款–社保1元 其他应收款–公积金2元 然后8月初因为社保基数等的调整,个人社保承担部分少了,也就是其他应收款–社保变成了0.8,但是我们8月初扣的工资以及个税都是按上月计提的数发的,然后该怎么调整啊

397 2020-08-12 09:55
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老师解答
2020-08-12 09:58

同学你好,再做工资的时候,社保做一下调整就可以了

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CPA100用户3820
2020-08-12 10:07

追问: 也就是其他应收款多出的0.2先挂着,做8月份账的时候,社保计提少计提0.2,然后再冲平,是这个意思吗老师?

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答疑老师
2020-08-12 12:06

回答: 同学你好,是这样的

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CPA100用户3820
2020-08-12 12:16

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2020-08-12 13:53

回答: 同学你好不客气的

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