八月收到发票时,把七月没有发票的那笔分录红冲,然后按发票金额入账,借财务费用贷银行存款
回答: 贴现支付的利息记,财务费用
追问: 那这样每个月都得这样红冲,因为银行开票给我都是往后一个月。
回答: 你好,是的,如果您前面没有发票,正常做帐了,后面都是这样处理
追问: 那这样到12月跟1月跨年的时候怎么处理
回答: 你也正常这样做,因为最晚汇算清缴前回来发票就可以税前扣除
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
回答: 贴现支付的利息记,财务费用
追问: 那这样每个月都得这样红冲,因为银行开票给我都是往后一个月。
回答: 你好,是的,如果您前面没有发票,正常做帐了,后面都是这样处理
追问: 那这样到12月跟1月跨年的时候怎么处理
回答: 你也正常这样做,因为最晚汇算清缴前回来发票就可以税前扣除