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CPA100用户9972

老师,您好! 我现在有一个问题,我卖的是变压器,我已经开专票出去了,然后之前我买进来的变压器还没有收到发票,没有入库,库存商品里都没有变压器,如果我现在做销售的分录,等到月底结转成本,不就成了负数了吗,因为之前库存商品都没有变压器,我要怎么结转成本呢

332 2020-08-11 17:06
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老师解答
2020-08-11 17:07

同学,您好,做个暂估入库,借库存,贷应付账款。

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CPA100用户9972
2020-08-11 17:13

追问: 我是前几天买进没有收到发票,然后今天销售出去开了销售发票,如果到月底了还没有收到进项票的话再做暂估入账可以吗

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CPA100用户9972
2020-08-11 17:15

追问: 而且我已经付款了 还可以暂估入库,借库存,贷应付账款。

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答疑老师
2020-08-11 17:22

回答: 付款可以暂估入库。

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CPA100用户9972
2020-08-11 17:25

追问: 如果这样的话我的应付账款岂不是变多了吗

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答疑老师
2020-08-11 17:28

回答: 暂估时,你借库存10,贷应付10,次月红冲借库存-10 贷应付-10

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CPA100用户9972
2020-08-11 17:29

追问: 好的,明白了,谢谢老师

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答疑老师
2020-08-11 17:30

回答: 同学,您好,不客气,如果满意给我个五星好评好哦,谢谢了!

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CPA100用户9972
2020-08-11 17:32

追问: 好好好,明白

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答疑老师
2020-08-11 17:33

回答: 同学,您好,不客气的。

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