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CPA100用户6449

您好,老师,我们单位签了份合同12万元,五月份收到了五万元,记借银行存款 贷预收账款,7月初开了这五万元的发票,该怎么做账呀

358 2020-08-10 09:03
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老师解答
2020-08-10 09:03

您好,借预收款项,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。

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CPA100用户6449
2020-08-10 09:14

追问: 那老师是不是需要结转成本?

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CPA100用户6449
2020-08-10 09:15

追问: 可是这个商品不是我们公司,应该算另一个公司送给我们的,成本该怎么算?将来有打算两个公司合并

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答疑老师
2020-08-10 09:16

回答: 您好,不一定结转成本,看是否满足收入确认条件。

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答疑老师
2020-08-10 09:17

回答: 您好,看送您的分录,您若确认营业外收入,则按入账存货金额结转成本,否则成本是零。

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CPA100用户6449
2020-08-10 09:27

追问: 老师,没做分录,是这个公司的机器设备卖给另一家公司,入账入的我们公司,那个公司,现在基本上人都没了,我也不知道该咋做账了

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答疑老师
2020-08-10 09:35

回答: 您好,没做分录就没有成本。直接确认收入即可。

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CPA100用户6449
2020-08-10 09:40

追问: 老师,那开票的这个收入还能是主营业务收入吗?还是营业外收入?

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答疑老师
2020-08-10 09:42

回答: 您好,这个要具体分析,若与公司主业相关可以计入主营业务收入。否则计入其他业务收入。

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CPA100用户6449
2020-08-10 10:55

追问: 老师,一般营业外收入也需要开发票吗?

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答疑老师
2020-08-10 18:58

回答: 您好,可以不开发票,但需要申报相关税费。

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