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CPA100用户2791

请问老师,如果给供应商付款时分几次支付的,如果第一笔款款是50000,他开票金额是51000,因为有的设备按清单单价和数量开金额就不会凑巧是整数,这种情况下咋做账呢

473 2020-08-07 17:31
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老师解答
2020-08-07 17:36

你好 那你们实际设备的金额是多少钱 。 开票是多开了1000吗

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CPA100用户2791
2020-08-07 17:44

追问: 最终的总金额会对得上的,只是每次的付款和收到的发票会有点差

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答疑老师
2020-08-07 17:45

回答: 这个不影响的 你就按你们实际发生的金额来做账 发票最终和你们金额对上就行了。 每次付款就按实际业务发生的金额做账

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CPA100用户2791
2020-08-07 17:51

追问: 按照付款的么?分录咋做呢?发票多出来的1000呢

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答疑老师
2020-08-07 17:53

回答: 你好 你们主要是什么业务 买库存商品吗?还是买固定资产?

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CPA100用户2791
2020-08-07 18:06

追问: 采购商品

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答疑老师
2020-08-07 18:08

回答: 你好 那你就做借库存商品贷银行存款 就这样来做账 即可 按实际采购情况做 。 收到发票 你自己要核实下本次和上次 是否发票都开回来完没有

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