您好,最主要的是先做好交接,填写交接表,主要交接会计凭证,会计账账本,会计报表,科目余额表等电子数据密码,没有办完的事项,然后最好是详细看一下相关数据报表和帐上的,能不能对上,密码自己实际操作一下,看对不对。
回答: 往来这个看一下,实际的发生额和余额也可以和客户对一下帐,确认一下实际情况
追问: 嗯嗯 谢谢老师 他们之前跟我讲,说是六月份跟我们交接,但是目前为止还没有跟我们交接,那现在都已经六月20几号了,那我是否可以跟他讲说他七月份再跟我交接,七月份跟我交接的时候要把六月份的季度所得税啊,所有申报税钟是报完了再给我,这样子合理吗?因为截止到现在为止,我们所有的手头上没有任何公司运营的资料和信息,还有资金往来,都是他们对方的负责。
追问: 老师 如果所有账本不交接给我们 是不是应付账款为零
回答: 您好,现在已经六月末了,您最好是七月份交接,让他把六月的账户啊和报税都处理完成,应付账款的金额应该按照实际的金额看一下,科目余额表和应应付账款的明细账
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 往来这个看一下,实际的发生额和余额也可以和客户对一下帐,确认一下实际情况
追问: 嗯嗯 谢谢老师 他们之前跟我讲,说是六月份跟我们交接,但是目前为止还没有跟我们交接,那现在都已经六月20几号了,那我是否可以跟他讲说他七月份再跟我交接,七月份跟我交接的时候要把六月份的季度所得税啊,所有申报税钟是报完了再给我,这样子合理吗?因为截止到现在为止,我们所有的手头上没有任何公司运营的资料和信息,还有资金往来,都是他们对方的负责。
追问: 老师 如果所有账本不交接给我们 是不是应付账款为零
回答: 您好,现在已经六月末了,您最好是七月份交接,让他把六月的账户啊和报税都处理完成,应付账款的金额应该按照实际的金额看一下,科目余额表和应应付账款的明细账