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CPA100用户9546

你好,我单位刚刚收到对方单位退回的,去年开具的增值税专用发票(已缴纳增值税),因为已经跨年了,我需要做红冲,填写信息表,然后我缴纳的增值税会退回来吗?然后报表需要怎么调整呢?都调整哪些报表呢? 需要帮助[抱拳][抱拳][抱拳]

126 2023-01-31 09:26
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老师解答
2023-01-31 09:29

你好,这个还需要开正确的吗?如果不开正确的话,在今年红冲今年的收入税款是抵扣今年的 你是小规模,之前交纳的税款,现在不开专票的情况下,不需要交税的,申请退税。

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CPA100用户9546
2023-01-31 09:34

追问: 老师,不需要开具正确的了。我家是一般纳税人。那老师,我是不是就是在今年红冲,然后抵扣今年得收入和税款? 然后去年的账和报表还用调吗? 但是我家今年不开发票了,也没有收入了,税款不能退回来吗?

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答疑老师
2023-01-31 09:35

回答: 那你抵扣一月份的,一般纳税人不能退税。

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答疑老师
2023-01-31 09:36

回答: 一般纳税人不好退,除非你注销。

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CPA100用户9546
2023-01-31 09:41

追问: 那还用调去年的账吗?老师 还有今年的所得税汇算清缴,需要调吗?

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答疑老师
2023-01-31 09:43

回答: 你好,之前的不修改只能在一月份做,因为你去年又没有红冲收入。

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CPA100用户9546
2023-01-31 09:55

追问: 那所得税汇算清缴还用调收入吗?

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答疑老师
2023-01-31 09:57

回答: 好,汇算青椒不需要调整的。

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CPA100用户9546
2023-01-31 09:58

追问: 好的,谢谢老师

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CPA100用户9546
2023-01-31 09:59

追问: 那老师,我开具红字发票,对方没有抵扣的情况下,销售方申请就可以吧?

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答疑老师
2023-01-31 10:00

回答: 对的,是的,是这么做的。

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CPA100用户9546
2023-01-31 10:08

追问: 谢谢老师。

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答疑老师
2023-01-31 10:11

回答: 不用客气,工作愉快。

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