有简易计税差额扣除的时候才需要填,否则不用填
追问: 不好意思,老师是需要填增值税预交申报表吗
回答: 如果纳税人在申报税款所属期有预交税款,就需要在做增值税申报的时候,需要做增值税预缴申报表的填写申报。 如果纳税人在申报税款所属期没有预交税款,就不需要做增值税预缴申报表的填写申报。
追问: 那开出去的不征税发票不需要填在增值税申报表中吗
回答: 开出去的不征税发票不需要填在增值税申报表中
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不好意思,老师是需要填增值税预交申报表吗
回答: 如果纳税人在申报税款所属期有预交税款,就需要在做增值税申报的时候,需要做增值税预缴申报表的填写申报。 如果纳税人在申报税款所属期没有预交税款,就不需要做增值税预缴申报表的填写申报。
追问: 那开出去的不征税发票不需要填在增值税申报表中吗
回答: 开出去的不征税发票不需要填在增值税申报表中