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老师您好 我公司去年12月份开具红字发票一张 已与12月份做账报税 结果3月份告知这张票开具错误、。在税控系统撤销了12月份开的 又开具了一张同样金额正确的 税局已经将税额调整了 那我的去年的账目需要调整吗? 还有去年做的是进项税额转出分录 那现在的这笔分录如何做 麻烦老师告知 谢谢

67 2023-01-29 08:55
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老师解答
2023-01-29 09:09

您公司去年12月份开具的红字发票是系统错误导致的,可以在税控系统中撤销,同时可以重新开具一张正确的红字发票。在12月份进行账报税之后,您公司可以在税控系统中完成税控退税操作,以保证税务处理的准确性。税局已经将税额调整,您公司的去年账目是否需要调整,有可能会受到影响,可以根据实际情况进行调整。至于去年进项税额转出分录,现在可以根据实际状况办理。为了确保账目准确无误,建议您及时将相关的账报税及发票归档处理,以便在后续凭证审核,权益补偿等方面更加方便。 拓展知识:红字发票是指发票金额为负数的发票,它的出现一般是由于发票开具错误、税控系统出错或发票被窜改。红字发票必须以正确的发票替换,但必须按照相关税收管理规定办理,才能正常凭证审核,避免影响正常经营活动,避免对税务机关的审计产生影响。

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