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请问老师,老板3月份收的两张发票,到5月份才给我报销,这情况该怎么做账呢?

87 2023-01-26 12:21
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首先,根据国家税务管理有关规定,3月份发生的发票,应该在当月报销。如果有报销延误的情况,可以在客观原因配合下,将相关税务处理步骤延期报销。 在老板3月份收的两张发票,到5月份才给我报销的情况下,应该先审核报销资料,包括票据的真实性、有效性、完整性;确认报销的费用是否为有形的支出等。 接着,核实交易双方的纳税识别号及相关财务资料,确保发票费用是当月发生费用,按有关财务会计制度处理,属于当月报销项目并作出相应核算,同时需要说明延期报销原因,如:延期报销是由于税务会计处理繁杂等原因所致。 最后,需要清楚记录有形支出记账凭证,准确、完整地记录报销张发票上的相关内容,涉及到的所有凭证记账一定要按照会计准则的要求完整记录。 总之,在老板3月份收的两张发票,到5月份才给我报销的情况下,一定要按照完整的财务会计流程,准确处理各类票据,以防税务调查等麻烦。 拓展知识:税务会计的主要作用是记录企业因经营活动而产生的费用,确定税务科目,并计算应缴税费。依据实际情况,企业可以选择把原始票据转换成统一编号的标准发票,这样可以简化税务处理流程,更加便捷且准确。

2023-01-26 12:28
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