收到发票做借其他应付款 贷预付账款,你摊销做借管理费用 贷其他应付款
追问: 支付时:借:预付账款-xx公司 贷:银行存款 收到发票时:借:管理费用,进项税额 贷:预付账款-*xx公司这样可以吗?那预付就被冲完了,不知道怎么摊销了
回答: 不是这个,收发票做借借其他应付款 进项税额 贷预付账款你摊销做借管理费用 贷其他应付款
追问: 老师,但是我的是先把租金付了,然后后面才会收到发票,中间要摊销,这样也做其他应付款吗?
回答: 这个其他应付款代替待摊费用这个
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 支付时:借:预付账款-xx公司 贷:银行存款 收到发票时:借:管理费用,进项税额 贷:预付账款-*xx公司这样可以吗?那预付就被冲完了,不知道怎么摊销了
回答: 不是这个,收发票做借借其他应付款 进项税额 贷预付账款你摊销做借管理费用 贷其他应付款
追问: 老师,但是我的是先把租金付了,然后后面才会收到发票,中间要摊销,这样也做其他应付款吗?
回答: 这个其他应付款代替待摊费用这个