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CPA100用户2859

老师您好! 我上月申报了6月份的无票收入,7月份开了专票,正常情况下本月申报增值税时是在未开发票销售额栏填写负数吗?但是由于负数金额比实际销售额大,所以主表一般项目的本月数是负数。税局那边让我更改6月申报表,即减去7月开票收入,我照做之后看到申报表上显示有期末留抵数据,。可是我现在申报7月增值税发现主表上却没有显示上期留抵税额,就导致本期需要缴纳的税额就多了,所以我想问一下您,是我哪一步没操作对吗?

117 2023-01-21 15:52
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老师解答
2023-01-21 15:59

老师您好! 您的操作有误。增值税完税凭证申报表填报时,当月销售额应合并上月未开发票留抵销售额,即把6月未开发票收入减去7月已开发票收入的总和,填写在本期"未开发票销售额"栏中;税控软件会将未开发票留抵销售额自动计入上期留抵税额。如果您在申报7月份增值税时没有显示上期留抵税额,那就是您把6月份的未开发票收入错误地减去了7月份已开发票收入,导致本期需要缴纳的税额变多。 税收知识拓展:在填写增值税申报表时,未开发票销售额栏是与上期留抵税额有关的,其税控原则是上期未开发票的销售额减少到本期的,申报当月的税额就会相应减少。从而达到实现对增值税的零缴纳的目的。

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