你好,你可以在这个月红冲用以前年度损益调整做。
追问: 分录怎么做呀?
追问: 还需要去税局改报表吗?
回答: 好,这个不是实际的业务,是吗。
追问: 对的 这个不是实际发生的
回答: 借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
追问: 那还需要修改上一年的报表吗?
回答: 你好 不修改的
追问: 我可以直接写成借其他应付款 贷利润分配-未分配利润 可以吗
回答: 你好,可以的。
追问: 好的 谢谢老师
回答: 不用客气的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 分录怎么做呀?
追问: 还需要去税局改报表吗?
回答: 好,这个不是实际的业务,是吗。
追问: 对的 这个不是实际发生的
回答: 借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
追问: 那还需要修改上一年的报表吗?
回答: 你好 不修改的
追问: 我可以直接写成借其他应付款 贷利润分配-未分配利润 可以吗
回答: 你好,可以的。
追问: 好的 谢谢老师
回答: 不用客气的。