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CPA100用户4510

请教一下,我公司是小规模,2022年第四季度我公司应交的增值税专用发票销项税额是7498.17元,但由于2022年12月份,我红冲了一张增值税普通发票、销项税额是22.38元,(对应正数发票是,2021年度开具的),红冲的这张发票我的分录是(借:应收账款 负数2260元,贷:主营业务收入 负数2237.62元,贷:应交税费-应交增值税-销项税额 负数22.38元) 现在这张销项负数普通发票 影响了我本季度财务报表中,应交的专票应交增值税销项税额的金额, 请问我要做一笔什么样的分录 才能不影响我的专票应交增值税销项税额?

47 2023-01-13 15:20
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老师解答
2023-01-13 15:27

由于你红冲的税率是10%,这个税率是2019年4月1日之前的发票,因此想申报,必须与专管员联系、开通权限才能解决。

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CPA100用户4510
2023-01-13 15:43

追问: 谢谢老师

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答疑老师
2023-01-13 15:59

回答: 祝学习趟,工作顺利,开心快乐每一天!

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