同学你好 不用 如果是负数资产负债表重分类就可以
追问: 有预收账款是因为上个月应收账款是负数,次月应收账款是正数了,预收账款这个地方不需要调动吗
回答: 同学你好 如果是负数就要调动
追问: 因为上个月应收账款是负数,而应收账款又不能是负数,所以做了个,借应收账款,贷预收,次月应收是正数了,我需要调上个月的预收吗,怎么做会计分录呢
回答: 同学你好 这个不用做分录 你资产负债表重分类就可以
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 有预收账款是因为上个月应收账款是负数,次月应收账款是正数了,预收账款这个地方不需要调动吗
回答: 同学你好 如果是负数就要调动
追问: 因为上个月应收账款是负数,而应收账款又不能是负数,所以做了个,借应收账款,贷预收,次月应收是正数了,我需要调上个月的预收吗,怎么做会计分录呢
回答: 同学你好 这个不用做分录 你资产负债表重分类就可以