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老师。3月份采购拿了张发票2300元,实报销是630元,3月已入账。现在4月采购又把这张2300元发票复印件拿来,实报400元。那这时要做账怎 么做 上个月实报360时。你教我是 借:制造费用630 预付账款1670 贷:应付账款1670 库存现金 现在4月采购又实报400元,2300元发票卖方3月就一起开来了。 我查看了会计 在处理实报630元时。是做 借:制造费用630 贷:库存现金630 把2300元发票与入库存单附后面。 这样也对

464 2020-04-18 10:15
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老师解答
2020-04-18 10:24

你好,同学。也是可以的,你最后 的财务数据也是一致的,不影响

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