你好 是的可以这样处理的
追问: 这样处理是正确的吗?还是我5月份的时候就应该折旧,去前面是做的预付账款
回答: 固定资产是几月份收到的?
追问: 4月收到的,但是因为发票没来我没入固定资产,也没有进行折旧
回答: 4月入固定资产 5月折旧 收到发票冲原来无票分录
追问: 那我现在应该怎么做,之前都没折旧
回答: 你好 少折旧的补上就行
追问: 意思我之前做的分录是借预付账款,贷银行存款,我现在就做一笔借固定资产,贷预付账款,然后折旧这个月就把之前的都算起来加在这个月一起是吗?
回答: 是的,这样处理是对的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这样处理是正确的吗?还是我5月份的时候就应该折旧,去前面是做的预付账款
回答: 固定资产是几月份收到的?
追问: 4月收到的,但是因为发票没来我没入固定资产,也没有进行折旧
回答: 4月入固定资产 5月折旧 收到发票冲原来无票分录
追问: 那我现在应该怎么做,之前都没折旧
回答: 你好 少折旧的补上就行
追问: 意思我之前做的分录是借预付账款,贷银行存款,我现在就做一笔借固定资产,贷预付账款,然后折旧这个月就把之前的都算起来加在这个月一起是吗?
回答: 是的,这样处理是对的。