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CPA100用户4729

我公司上个月给供应商退了一批货,对方给我公司开具了红字发票,以前对方给我专票我都认证抵扣了进项税,那我现在收到这些红字发票后,怎么报税呢,进项税是不是得转出来呢?具体怎么操作呢?

81 2022-11-15 10:55
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老师解答

填写增值税的表,二,进项转出。

2022-11-15 10:57
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CPA100用户4729

追问: 直接在增值税申报表2中直接根据负数发票填进项税额转出金额吗?那些对方给开过来的负数发票还用进行认证吗?

2022-11-15 11:02
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答疑老师

回答: 负数发票不认证,直接转出原来认证的抵扣的。

2022-11-15 11:12
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